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  • 索引號(hào) 11500114MB1646583Y/2023-00020
  • 主題分類 社會(huì)保障
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-09-08
  • 發(fā)布日期 2023-09-08
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)醫(yī)保局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2020〕26號(hào)文件精神,重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局管理的副處級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位。

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市醫(yī)療保障工作法律、法規(guī)、政策

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參保和待遇支付等經(jīng)辦業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障資金財(cái)務(wù)管理工作,落實(shí)費(fèi)用審核、結(jié)算、支付制度,實(shí)施醫(yī)療保障支付方式改革。

5.負(fù)責(zé)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)管理和醫(yī)保醫(yī)師、護(hù)士、藥師準(zhǔn)入和退出管理事務(wù),處理職責(zé)范圍內(nèi)的舉報(bào)、投訴、申訴。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障信息管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)分析運(yùn)用、信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)和業(yè)務(wù)檔案管理工作。

7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對(duì)象權(quán)益服務(wù)、業(yè)務(wù)稽核等工作,健全完善業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)控制度組織實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)對(duì)承辦城鎮(zhèn)職工大額醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、基金財(cái)務(wù)科、參保管理科、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、醫(yī)療救助科、內(nèi)控稽核科、信息服務(wù)科、醫(yī)藥價(jià)格和采購(gòu)指導(dǎo)服務(wù)科、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)科。公益一類事業(yè)編制33名,截至202212月,實(shí)有在職人員31名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)525.51萬元,支出總計(jì)525.51萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)525.51萬元。其中:財(cái)政撥款收入525.51萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)525.51萬元。其中:基本支出525.51萬元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)525.51萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入525.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少35.28萬元,下降6.29%。主要原因是職工人員變動(dòng)。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525.51萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少35.28萬元,下降6.29%。主要原因是人員變動(dòng),工資支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

社會(huì)保障與就業(yè)支出62.21萬元,占11.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元,下降1.25%,主要原因是職工人員變動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出436.52萬元,占83.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.48萬元,下降7.32%,主要原因是職工人員變動(dòng)。

住房保障支出26.79萬元,占5.09%年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出525.51萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)453.35萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、五險(xiǎn)兩金交納、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)72.17萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)無變化

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元,主要用于招商引資、醫(yī)療保障系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)評(píng)價(jià)交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯(lián)組交叉檢查、醫(yī)保基金使用情況核查等公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次10人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)170元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.95萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.17萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行等購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

)政府采購(gòu)支出情況說明

?2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本部門2022年度無項(xiàng)目支出。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228835。

 

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