重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神,重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府工作部門、正處級單位。
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂本區(qū)相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,落實與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,負責醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,組織實施本區(qū)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布工作。
5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。
6.負責本區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,受理醫(yī)療保障相關價格舉報投訴和矛盾糾紛調(diào)解工作,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
7.負責本區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策,負責醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設機構:醫(yī)療保障事務中心(公益一類事業(yè)單位、副處級)、辦公室、業(yè)務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)管科。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局機關行政編制12名,公益一類事業(yè)編制33名,截至2022年12月,實有在職人員43名(其中行政人員12人,參公事業(yè)編31人)。
(三)單位構成
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局由局機關與醫(yī)療保障事務中心構成。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5062.37萬元,支出總計5062.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加3193.8萬元,增長170.92%,主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。
2.收入情況。2022年度收入合計5062.37萬元,較上年決算數(shù)增加3193.8萬元,增長170.92%,主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。其中:財政撥款收入4985.37萬元,占98.48%;政府性基金預算財政撥款收入77萬元,占1.52%。
?3.支出情況。2022年度支出合計5062.37萬元,較上年決算數(shù)增加3193.8萬元,增長170.92%,主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。其中:基本支出882.02萬元,占17.42%;項目支出4180.35萬元,占82.58%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5062.37萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加3193.8萬元,增長170.92%。主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4985.37萬元,較上年決算數(shù)增加3174.12萬元,增長175.24%。主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。較年初預算數(shù)減少811.43萬元,下降14%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶收入,未計入2022年末決算收入;醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4985.37萬元,較上年決算數(shù)增加3116.8萬元,增長175.24%。主要原因是醫(yī)療救助3200萬元為2022年新增項目。較年初預算數(shù)減少811.43萬元,下降14%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶支出,未計入2022年末決算支出;醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
一般公共服務支出16萬元,占比0.32%,較年初預算數(shù)增加16萬元,主要原因為2022年新增項目。
社會保障與就業(yè)支出93.98萬元,占1.89%,較年初預算數(shù)增加3.76萬元,增長4.17%,主要原因是職工人員變動。
衛(wèi)生健康支出4832.71萬元,占96.94%,較年初預算數(shù)減少833.47萬元,下降14.71%,主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶支出,未計入2022年末決算支出;醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元。
住房保障支出42.68萬元,占0.85%,較年初預算數(shù)增加2.28萬元,增長5.64%,主要原因是職工人員變動。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出882.02萬元。其中:人員經(jīng)費753.66萬元,較上年決算數(shù)增加38.65萬元,增長5.41%,主要原因是職工人員情況變動。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務員醫(yī)療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費128.36萬元,較上年決算數(shù)減少44.88萬元,下降25.91%,主要原因是按財政要求2022年公用經(jīng)費為往年標準的80%預算。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款收、支總計77萬元,較上年決算收、支總計各增加77萬元,為醫(yī)療救助支出。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.75萬元,較年初預算數(shù)減少1.75萬元,下降31.82%。較上年支出數(shù)減少1.93萬元,下降33.98%,主要原因是公務接待費減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)無變化。
公務車運行維護費3.50萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)無變化。
公務接待費0.25萬元,主要用于招商引資、醫(yī)療保障系統(tǒng)行風建設專項評價交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調(diào)研、醫(yī)?;鸨O(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯(lián)組交叉檢查、醫(yī)?;鹗褂们闆r核查等公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少1.75萬元,下降87.5%,主要原因是2022年公務接待減少。較上年支出數(shù)減少1.93萬元,下降88.39%,主要原因是2022年公務接待減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待3批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費169元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.55萬元,較上年決算數(shù)減少2.81萬元,下降83.63%,主要原因是2022年會議減少,按實際發(fā)生額列支。本年度培訓費支出2.84萬元,較上年決算數(shù)增加2.27萬元,下降10.51%,主要原因是對機關干部培訓較上年度增加。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出128.36萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少44.89萬元,下降25.91%,主要原因是按財政要求2022年公用經(jīng)費為往年標準的80%預算。機關運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
?2022年度本部門政府采購支出總額168.79萬元,其中:政府采購貨物支出124.55萬元、政府采購工程支出26.99萬元、政府采購服務支出17.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.16萬元,占政府采購支出總額的71.78%,其中:授予小微企業(yè)合同金額121.16萬元,占政府采購支出總額的71.78%。主要用于打造太極鄉(xiāng)李子村衛(wèi)生室示范點建設、三級醫(yī)保經(jīng)辦服務體系建設以及通用設備采購,計算機、打印機、辦公家具等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局對20個項目開展了績效自評,涉及資金5450.41萬元。其中,以填報目標自評表形式開展自評20項,涉及資金5450.41萬元。從評價情況來看,均完成了年初設定的績效目標。
(二)績效自評結果
部門整體績效自評表
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局 |
財政處室 |
社保科 |
自評總分(分) |
98 | ||||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
周靜 |
聯(lián)系電話 |
02379228835 | ||||||||||||||
部門預算執(zhí)行情況 |
預算 資金 (萬元) |
年初 預算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||
5023 |
5527.41 |
5348.64 |
96.77% |
10 |
97 | ||||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||
貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂本區(qū)相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,落實與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。
|
完成全年績效目標,一是堅持完善一項基本制度。重點夯實完善“基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助”制度保障功能,全面落實待遇審核支付,全民基本醫(yī)療保障水平不斷提升,持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果確保與鄉(xiāng)村振興有效銜接,切實筑牢人民群眾因病致貧返貧防線。二是堅決落實抗疫兩個確保,全力落實國、市、區(qū)關于疫情防控的各項決策部署,主動落實醫(yī)療保障救治職責。三是扎實推進四方面重點改革任務。全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署和市區(qū)黨委政府工作要求,不斷深入推進《黔江區(qū)深化醫(yī)療保障制度改革實施方案》重點任務,確保醫(yī)療保障各項改革舉措在黔落實落細。 |
完成全年績效目標,一是堅持完善一項基本制度。重點夯實完善“基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助”制度保障功能,全面落實待遇審核支付,全民基本醫(yī)療保障水平不斷提升,持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果確保與鄉(xiāng)村振興有效銜接,切實筑牢人民群眾因病致貧返貧防線。二是堅決落實抗疫兩個確保,全力落實國、市、區(qū)關于疫情防控的各項決策部署,主動落實醫(yī)療保障救治職責。三是扎實推進四方面重點改革任務。全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署和市區(qū)黨委政府工作要求,不斷深入推進《黔江區(qū)深化醫(yī)療保障制度改革實施方案》重點任務,確保醫(yī)療保障各項改革舉措在黔落實落細。 | |||||||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||||
居民醫(yī)保參保人數(shù) |
萬人 |
≥ |
45 |
45 |
44.44 |
98.76 |
20 |
19 |
是 | ||||||||
資金使用規(guī)范合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
項目績效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
醫(yī)保政策知曉率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
97 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
96 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
部門預算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
說明 |
?
一級項目績效自評表
?
項目 名稱 |
醫(yī)療救助 |
項目 編碼 |
50011422T000000129124 |
自評 總分 (分) |
100分 | |||||||||||
主管 部門 |
區(qū)財政局 |
財政 處室 |
社???/span> |
項目 聯(lián)系人 |
周靜 |
聯(lián)系電話 |
79228835 | |||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
100 |
0 |
100 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 市級支出 |
||||||||||||||||
補助區(qū)縣 |
100 |
0 |
100 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
對于符合條件的困難群眾,通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫(yī)療自付費用給予補助。2022年支付全區(qū)困難群體補助資金100萬元。 |
對于符合條件的困難群眾,通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫(yī)療自付費用給予補助。2022年支付全區(qū)困難群體參保補助資金100萬元,支付進度完成率100%,預算執(zhí)行率100%。 |
對于符合條件的困難群眾,通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫(yī)療自付費用給予補助。2022年支付全區(qū)困難群體參保補助資金100萬元,支付進度完成率100%,預算執(zhí)行率100%。 | ||||||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
醫(yī)療救助對象人次規(guī)模 |
人次 |
≥ |
153400 |
153418 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
重點救助對象政策范圍內(nèi)個人自付費用年度限額內(nèi)住院救助比例 |
百分比 |
≥ |
70% |
70% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
符合資助條件的農(nóng)村低收入人口資助參保政策覆蓋率 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
“一站式”即時結算覆蓋率 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
醫(yī)療救助對象覆蓋范圍 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
說明 |
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228835。
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