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  • 索引號 11500114MB1770293D/2024-00002
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-02-28
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)信訪辦
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

推動黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實,落實區(qū)委、區(qū)政府對信訪工作的要求;負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道反映的事項,承辦上級國家機關(guān)及市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦、批示的信訪事項,組織開展人民建議征集;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出改進工作、完善政策的建議;執(zhí)行矛盾糾紛排查化解制度,協(xié)調(diào)處理區(qū)內(nèi)重大疑難信訪事項;綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,調(diào)度處置預(yù)警信息,組織協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任單位處置群眾集訪;依法辦理信訪事項的復(fù)查、復(fù)核,開展信訪法律法規(guī)宣傳工作,指導(dǎo)全區(qū)重大項目、重大決策、重大活動等社會穩(wěn)定風(fēng)險評估相關(guān)工作;完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

我辦內(nèi)設(shè)三個職能科室(綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科),一個中心(黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)419.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款419.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入10萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加36.70萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加39.48萬元、項目經(jīng)費撥款減少2.79萬元,財政專戶管理資金收入0萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)419.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出327.34萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出45.90萬元,衛(wèi)生健康支出22.05萬元,住房保障支出23.81萬元。支出較去年增加36.70萬元,主要是基本支出增加39.48萬元,項目支出減少2.79萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入419.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出419.09萬元,比2023年增加36.70萬元。其中:基本支出388.90萬元,比2023年增加39.48萬元,主要原因是增加事業(yè)職工1人,主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出30.19萬元,比2023年減少2.79萬元,主要用于全國、全市、全區(qū)兩會等重要節(jié)點、重點時段的信訪安全保障服務(wù),以及開展維穩(wěn)督導(dǎo)檢查和社會穩(wěn)定風(fēng)險評估等重點工作;市信訪辦劃撥特殊疑難信訪問題專項資金,主要用于治重化積、清倉見底工作中,化解中央信訪聯(lián)席辦、國家信訪局、市信訪聯(lián)席辦交辦的疑難信訪問題。

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算6.07萬元,比2023年減少0.33萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年一致;公務(wù)接待費0.75萬元,比2023年減少0.05萬元,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費5.32萬元,比2023年減少0.28萬元,主要原因是公務(wù)車運行費預(yù)算縮減;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.78萬元,比上年增加0.66萬元,主要原因為增加事業(yè)職工1人,公用經(jīng)費定額增加。主要用于伙食補助費、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費支出等。

(二)政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款21.70萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李君艷 ?????聯(lián)系電話:023-79225719

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