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  • 索引號(hào) 11500114009130039C/2021-00240
  • 主題分類(lèi) 財(cái)政
  • 體裁分類(lèi) 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2021-08-26
  • 發(fā)布日期 2021-08-26
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)信訪辦公室 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)人民政府
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)接待群眾來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)受理辦理群眾來(lái)信;承辦國(guó)家信訪局等中央和國(guó)家機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng);承辦市信訪辦等市級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng);匯總、分析、反映和通報(bào)重要信訪信息;轉(zhuǎn)送、承辦、督辦督查重要信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)集體訪;統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動(dòng)期間現(xiàn)場(chǎng)信訪穩(wěn)定接待工作;統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪群眾工作;負(fù)責(zé)信訪接待大廳有關(guān)工作;承辦區(qū)信訪復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的日常工作;受理辦理信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作;指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門(mén)接訪、辦信工作。負(fù)責(zé)中央、國(guó)務(wù)院,市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報(bào);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”信訪案件;負(fù)責(zé)突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報(bào)、化解重大突出信訪風(fēng)險(xiǎn)隱患;負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作;實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)信訪突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作;負(fù)責(zé)信訪法制工作,承擔(dān)區(qū)政府信訪事項(xiàng)的訴訟代理職責(zé),承辦信訪普法宣傳教育工作;承辦區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;指導(dǎo)推廣群眾工作經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)查研究和新聞宣傳工作;負(fù)責(zé)信訪工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣;承辦黨政信訪工作目標(biāo)管理考核工作;提出對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門(mén)改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀(jì)律實(shí)施責(zé)任追究的建議;協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門(mén)信訪工作機(jī)構(gòu)調(diào)研工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)設(shè)有3個(gè)職能科室(綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科)和一個(gè)中心(黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心,全額撥款事業(yè)單位)。有在職職工14人,其中行政編制9人,事業(yè)編制5人;行政退休職工1人。一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開(kāi)支人數(shù)14人。信訪引導(dǎo)員4人(勞務(wù)派遣),駕駛員1人(勞務(wù)派遣)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)425.38萬(wàn)元,支出總計(jì)425.38萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù) 減少11.28萬(wàn)元、 下降 2.6%,主要原因是基本收入、支出和項(xiàng)目收入、支出有所減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)405.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.28萬(wàn)元,下降2.7%,主要原因是基本收入和項(xiàng)目收入有所減少。

其中:財(cái)政撥款收入405.38萬(wàn)元,占100%;此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬(wàn)元。

支出情況。2020年度支出合計(jì)425.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%,主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出有所增加。其中:基本支出 346.58萬(wàn)元,占81.5%;項(xiàng)目支出78.80萬(wàn)元,占18.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元已支付。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)425.38萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.28萬(wàn)元,下降2.6%。主要原因是基本收入、支出和項(xiàng)目收入、支出有所減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入405.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.28萬(wàn)元,下降2.7%。主要原因是基本收入和項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加47.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.3%。主要原因是財(cái)政追加2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及事業(yè)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補(bǔ)貼資金,基層社會(huì)治理專(zhuān)項(xiàng)資金,特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加67.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.9%。主要原因是財(cái)政追加2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及事業(yè)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補(bǔ)貼資金,基層社會(huì)治理專(zhuān)項(xiàng)資金,特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元已支付。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出360.59萬(wàn)元,占84.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.30萬(wàn) 元,增長(zhǎng)23.4%,主要原因是2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及事業(yè)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補(bǔ)貼資金,基層社會(huì)治理專(zhuān)項(xiàng)資金,特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出32.04萬(wàn)元,占7.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn) 元,下降1.3%,主要原因是按財(cái)政政策追減。

(3)衛(wèi)生健康支出15.72萬(wàn)元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是按財(cái)政政策追減。

(4)住房保障支出17.03萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出346.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)301.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.4%,主要原因是2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及事業(yè)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補(bǔ)貼資金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)45.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.75萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是單位始終堅(jiān)持節(jié)約,進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出,郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用均減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.76萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬(wàn)元,下降36%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),根據(jù)上年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況,2020年初預(yù)算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少1.91萬(wàn)元,下降24.9%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬(wàn)元,下降32.9%,主要原因是年終公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余,由財(cái)政收回。較上年支出數(shù)減少1.80萬(wàn)元,下降27.7%,主要原因是信訪穩(wěn)定形勢(shì)較好,外出信訪處突和接訪勸返上訪群眾次數(shù)較上年有減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.06萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,其他區(qū)縣銜接信訪案件發(fā)生的接待支出,相關(guān)部門(mén)綜合研判信訪案件發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元,下降47%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),根據(jù)上年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出情況,2020年初預(yù)算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降9.4%,主要原因是相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少,其他區(qū)縣銜接信訪案件次數(shù)減少,相關(guān)部門(mén)綜合研判信訪案件次數(shù)減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次213人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)49.88元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.11萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.75萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是單位始終堅(jiān)持節(jié)約,進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出,郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用均減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,主要原因是會(huì)議規(guī)模擴(kuò)大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.89萬(wàn)元,下降87.1%,主要原因是2020年無(wú)人員外出培訓(xùn)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)信訪辦1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金20萬(wàn)元。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金20萬(wàn)元,撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告1個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”;項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占100%,項(xiàng)目資金到位,用于購(gòu)買(mǎi)信訪引導(dǎo)服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補(bǔ)助等,資金執(zhí)行嚴(yán)格、完整。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

信訪穩(wěn)定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱(chēng)

信訪穩(wěn)定

專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

聯(lián)系人

及電話(huà)

李君艷13896459023

主管部門(mén)

區(qū)財(cái)政局

實(shí)施單位

區(qū)信訪辦

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行(B)

預(yù)算執(zhí)行(B/A,%)

年度資金總額:

20



其中:上級(jí)資金




本級(jí)資金

20

20

100%

其他資金




年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

全國(guó)全市兩會(huì)等重要會(huì)議、大型活動(dòng)和重點(diǎn)敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)期間,信訪安保工作圓滿(mǎn)完成,無(wú)影響全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定的事件;全區(qū)各級(jí)各部門(mén)抓好信訪穩(wěn)定工作,圓滿(mǎn)完成信訪工作任務(wù);信訪應(yīng)急處置到位,不發(fā)生影響社會(huì)穩(wěn)定的事件;無(wú)人員到市進(jìn)京上訪或制造個(gè)人極端案(事)件;復(fù)查復(fù)核工作順利開(kāi)展。

全面完成平安信訪穩(wěn)定工作;信訪應(yīng)急處置到位,未發(fā)生影響社會(huì)穩(wěn)定的事件;無(wú)人員到市進(jìn)京上訪或制造個(gè)人極端案(事)件;復(fù)查復(fù)核工作順利開(kāi)展。

績(jī)效

指標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指

標(biāo)值

全年完成值

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出


指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)買(mǎi)服務(wù)數(shù)量

5人

5人


出差人次

200人次

200人次


案件辦結(jié)率

100%

100%


質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

100%

100%










時(shí)效指標(biāo)













成本指標(biāo)
















標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)













社會(huì)效益
指標(biāo)













生態(tài)效益
指標(biāo)













可持續(xù)影響指標(biāo)













滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

100%

100%










說(shuō)明


無(wú)。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

(1)項(xiàng)目基本情況。為確保無(wú)到市進(jìn)京非訪、集訪發(fā)生,無(wú)因信訪問(wèn)題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作、群體性事件發(fā)生,進(jìn)一步保障全區(qū)信訪平安穩(wěn)定,2020年,我辦在重要會(huì)議、大型活動(dòng)和重要敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)期間穩(wěn)控信訪重大矛盾糾紛49起,及時(shí)處置規(guī)模性集訪等各類(lèi)不穩(wěn)定信訪問(wèn)題37起,順利開(kāi)展重大項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估48個(gè),教育引導(dǎo)信訪群眾依法理性反應(yīng)訴求,督導(dǎo)指導(dǎo)有效開(kāi)展4次,重大信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核14件。

(2)績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況。2020年區(qū)財(cái)政局撥款20萬(wàn)元信訪穩(wěn)定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,資金按時(shí)到位,我辦嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度,按照“三重一大”決策原則要求,對(duì)項(xiàng)目資金的啟用、支出、兌現(xiàn)做到嚴(yán)格程序、跟蹤問(wèn)效、督查檢查,主要用于購(gòu)買(mǎi)信訪引導(dǎo)服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補(bǔ)助等,資金執(zhí)行嚴(yán)格、完整。

(3)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。2020年,在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)信訪辦深化“為民解難、為黨分憂(yōu)”的政治責(zé)任,充分利用信訪穩(wěn)定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),做好信訪平安穩(wěn)定工作,全年總體績(jī)效目標(biāo)基本完成。重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)期間,無(wú)影響全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定的事件;全區(qū)各級(jí)各部門(mén)圓滿(mǎn)完成信訪工作任務(wù);信訪應(yīng)急處置到位,無(wú)影響穩(wěn)定的事件發(fā)生;復(fù)查復(fù)核工作順利開(kāi)展。

(4)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、有關(guān)建議:疑難信訪問(wèn)題解決難度大,信訪人反應(yīng)強(qiáng)烈,維權(quán)活動(dòng)頻繁,極易引發(fā)不穩(wěn)定事件,建議將疑難信訪專(zhuān)項(xiàng)資金納入預(yù)算。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79225719。

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