重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局(本級)2024年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局(本級)2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作,負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部和退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等,組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。
(二)單位構成
黔江區(qū)退役軍人事務局(本級)設4個內設機構,分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚紀念科(重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數7267.79萬元,其中:一般公共預算撥款7267.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少183.14萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少183.14萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數7267.79萬元,其中:一般公共服務支出7267.79萬元,社會保障和就業(yè)6690.48萬元,衛(wèi)生健康支出553.91萬元,住房保障23.4萬元。支出較去年減少183.14萬元,主要是基本支出增加25.1萬元,項目支出減少208.24萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入7267.79萬元,一般公共預算財政撥款支出7267.79萬元,比2023年減少183.14萬元。其中:基本支出331.71萬元,比2023年增加25.1萬元,主要原因是機關事業(yè)單位工作人員基本工資調標、公積金和社會保險繳納基數增加和職工職務職級晉升等。主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6936.08萬元,比2023年減少208.24萬元,主要原因是2023年烈士陵園新建項目的開展,主要用于優(yōu)撫、退役安置等重點工作。
黔江區(qū)退役軍人事務局(本級)2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.53萬元,比2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費1.03萬元,比2023年增加0萬元;公務用車運行維護費3.5萬元,比2023年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費48.45萬元,比上年減少1.56萬元,主要原因為財政2024年公用經費預算口徑變化和我局厲行節(jié)約,壓減機關運轉經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6936.08萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:周潔 ????聯系方式:023-79235118