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  • 索引號 11500114009130493N/2024-00010
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-02-28
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)統(tǒng)計局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明


重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

貫徹執(zhí)行有關統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;組織實施地方統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃;組織領導和管理協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,組織實施人口、經濟、農業(yè)等國家普查項目;組織實施全區(qū)等有關普查和專項調查,組織實施和完善全區(qū)國民經濟核算制度;組織實施全區(qū)二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;依法查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設。

(二)單位構成

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)經濟社會調查隊及全額撥款的參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊,實行的是一套預決算報表。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局行政編制 14 人,工勤編制 1 人;實有行政編制 12?人,工勤編制 1 人。重慶市黔江區(qū)經濟社會調查隊(參公)編制 6 人實有 5?人,重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊(參公)編制 8 人實有7?人,年末實有在職職工 25 人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)796.91萬元,其中:一般公共預算撥款796.91萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加76.89萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加76.89萬元,財政專戶管理資金收入0萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)796.91萬元,其中:一般公共服務支出616.05萬元,社會保障和就業(yè)支出99.27萬元,衛(wèi)生健康支出41.08萬元,住房保障支出40.51萬元。支出較去年增加78.79萬元,主要是基本支出增加31萬元,項目支出增加47.79萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入796.91萬元,一般公共預算財政撥款支出796.91萬元,比2023年增加78.79萬元。其中:基本支出603.58萬元,比2023年增加31萬元,主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調整等增加,主要用于保障工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險繳費、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出193.33萬元,比2023年增加47.79萬元,主要原因是第五次全國經濟普查國市及本級預算經費安排的增加,主要用于第五次全國經濟普查中的兩員勞務補助、會議培訓等重點工作。

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3.06萬元,比2023年減少0.14萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年一致;公務接待費0.4萬元,與2023年預算持平;公務用車運行維護費2.66萬元,比2023年減少0.14萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定,嚴格控制“三公”經費;公務用車購置費0萬元,與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費81.48萬元,比上年減少1.92萬元,主要原因為嚴格落實政府“過緊日子”要求,持續(xù)性壓減一般性支出,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款193.33萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:朱成錦 ????聯(lián)系方式:023-79239311


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