重慶市黔江區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)商品的行政執(zhí)法監(jiān)管。負(fù)責(zé)行業(yè)的食品安全工作;協(xié)調(diào)開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng),查處違法經(jīng)營(yíng)案件和投訴管理工作;受主管部門(mén)委托,承擔(dān)成品油市場(chǎng)、單用途商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)和再生資源回收行業(yè)、洗染業(yè)及酒類(lèi)流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
黔江區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)140.19萬(wàn)元,支出總計(jì)140.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%,主要原因是2023年新招錄1人。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)140.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%,主要原因是2023年新招錄1人。其中:財(cái)政撥款收入140.19萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)140.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%,主要原因是2023年新招錄1人。其中:基本支出140.19萬(wàn)元,占100.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)140.19萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是2023年新招錄1人。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是2023年新招錄1人。較年初預(yù)算數(shù)增加13.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.04%。主要原因是2023年新招錄1人及人員工資調(diào)標(biāo)等。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是2023年新招錄1人。較年初預(yù)算數(shù)增加13.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.04%。主要原因是2023年新招錄1人及人員工資調(diào)標(biāo)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出109.06萬(wàn)元,占77.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.90%,主要原因是2023年新招錄1人及人員工資調(diào)標(biāo)等。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出17.54萬(wàn)元,占12.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元,下降5.50%,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出7.12萬(wàn)元,占5.08%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(4)住房保障支出6.47萬(wàn)元,占4.61%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出140.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)129.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.76%,主要原因是2023年新招錄1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)10.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.79%,主要原因是2023年新招錄1人,公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費(fèi)由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排使用,在2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降50.00%,主要原因是2023年參加培訓(xùn)的人數(shù)及費(fèi)用減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年,我單位編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及支出預(yù)算0萬(wàn)元。開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè),涉及支出0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-79222688。