重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核;
2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),對就業(yè)困難群體和重點群體提供創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù),組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款,按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金,承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;
3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn);
4.指導(dǎo)基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;
5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制服務(wù)及見習(xí)基地管理;
6.落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),開展大中專畢業(yè)學(xué)生和流動人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動黨員管理服務(wù);
7.加強信息化建設(shè),開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作;
8.擬訂全區(qū)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(二)單位構(gòu)成。
黔江區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)?7 個職能科室。包括辦公室、財務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、就業(yè)指導(dǎo)科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險科、培訓(xùn)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)6203.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5206.53萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)997.28萬元。收入較去年增加709.83萬元,主要原因是本年公共撥款預(yù)算收入較2023年增加709.83萬元(1.高層次人才激勵增加922.28萬元;2.普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;3.就業(yè)資金增加56萬元;4.基本支出預(yù)算增加28.08萬元;5.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬元)。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)6203.81萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5302.92萬元,衛(wèi)生健康支出41.42萬元,農(nóng)林水支出816萬元,住房保障43.47萬元。支出較去年增加709.83萬元,主要原因是本年公共撥款預(yù)算支出較2023年增加709.83萬元(1.高層次人才激勵增加922.28萬元;2.普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;3.就業(yè)資金增加56萬元;4.基本支出預(yù)算增加28.08萬元;5.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬元)。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入6203.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出6203.81萬元,比2023年增加709.83萬元。其中:基本支出623.83萬元,比2023年增加28.08萬元,主要原因是人員調(diào)整和社保繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,主要用于在職人員工資福利及社會保障繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出5579.98萬元,比2023年增加681.75萬元,主要原因是高層次人才激勵增加922.28萬元;普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;就業(yè)資金增加56萬元;其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬元。主要用于發(fā)放引進人才安家補貼、工作補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出等重點工作。
本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.9萬元,比2023年減少0.1萬元。其中:公務(wù)接待費2.9萬元,無公務(wù)用車購置及運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費73.36萬元,比上年減少4.19萬元,主要原因是人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算 2萬元,其中:政府采購貨物2萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5579.98萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉春燕??聯(lián)系方式:023-79235671??