重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局
2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬定本區(qū)人力資源和社會保障規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查;擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動政策,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,擬訂就業(yè)援助制度,貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策;統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織開展養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險工作,負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作,貫徹實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案,實施全民參保計劃;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、工傷等社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡;貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹落實職工工作時間、休息休假和假期制度,貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件;參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策;統(tǒng)籌專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)留學(xué)人員來黔的管理服務(wù)工作。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵措施,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評價政策措施。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作;推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作,組織實施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,落實企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作;會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益;會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行表彰獎勵政策,綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作,承擔(dān)功勛榮譽(yù)表彰和評比達(dá)標(biāo)表彰的評選推薦工作,根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動;負(fù)責(zé)我區(qū)人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作;牽頭做好國市公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位的黨建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、法治科、規(guī)劃財務(wù)科、就業(yè)促進(jìn)科、專技與技能人才科(掛區(qū)職稱改革辦公室牌子)、事業(yè)單位人事管理科、行政審批科、社會保險科、工資福利科、勞動關(guān)系和調(diào)解仲裁科、勞動保障和基金監(jiān)督科、綜合管理科等12個職能科室;下屬重慶市黔江區(qū)社會保險事務(wù)中心、重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心、重慶市黔江區(qū)人力資源開發(fā)中心、重慶市黔江區(qū)人事檔案管理中心、黔江區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市黔江區(qū)勞動人事爭議仲裁院、重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心等7個二級事業(yè)(含參公)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)10343.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款8655.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入97萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,年初上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1591.07萬元。收入較去年增加1698.24萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加1601.24萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款增加97萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)10343.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出9068.45萬元,衛(wèi)生健康支出179.72萬元,農(nóng)林水支出816萬元,住房保障支出182.07萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出97萬元。支出較去年增加1698.24萬元,主要是基本支出增加132.21萬元,項目支出增加1566.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入10246.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出10246.24萬元,比2023年增加1601.24萬元。其中:基本支出2742.71萬元,比2023年增加132.21萬元,主要原因是人員調(diào)整和社保繳費調(diào)整等,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等;項目支出7503.53萬元,比2023年增加1469.03萬元,主要原因是新增單“雙”解人員代繳社保費項目787萬元、高層次人才激勵項目增加922.28萬元等,主要用于代繳社保費、發(fā)放引進(jìn)人才各類補(bǔ)貼等重點工作。
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入97萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出97萬元,比2023年增加97萬元。其中:基本支出0萬元;項目支出97萬元,比2023年增加97萬元,主要原因是新增國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金,主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理常態(tài)化移交和服務(wù)工作。
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.42萬元,比2023年減少1.18萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務(wù)接待費15.1萬元,比2023年減少0.9萬元,主要原因是嚴(yán)格遵守八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護(hù)費5.32萬元,比2023年減少0.28萬元,主要原因是單位加強(qiáng)公車管理,嚴(yán)格公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費343.61萬元,比上年減少12.94萬元,主要原因為持續(xù)性壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7萬元:政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中:一般公共預(yù)算撥款政府采購7萬元;政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7503.53萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金97萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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