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  • 索引號 1150011400913016X3/2023-00025
  • 發(fā)文字號
  • 主題分類 工業(yè);信息產(chǎn)業(yè)(含通信)
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-09-11
  • 發(fā)布日期 2023-09-11
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明


重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心

2022年度部門決算情況說明


?一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.協(xié)助區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局研究擬訂并組織實施全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施,執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和方針政策,參與推進全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放,承擔(dān)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用及全區(qū)“智慧城市”建設(shè)等具體事務(wù)性工作。

2.提供數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)建設(shè)、運營管理、統(tǒng)計分析等服務(wù)工作,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用,協(xié)調(diào)解決大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題,協(xié)助教育、人力資源等部門做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)、引進工作,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作。

3.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)經(jīng)濟信息委交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心是重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)所屬副處級公益一類事業(yè)單位,大數(shù)據(jù)中心設(shè)管理崗位4個、專技崗位1個,不再內(nèi)設(shè)機構(gòu)。2022年末在職人數(shù)5人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。(本單位2022年首次單獨決算,因此無與上年對比數(shù)據(jù))

1.總體情況。本部門2022年度收入總計62.18萬元,支出總計62.18萬元。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計62.18萬元,其中:財政撥款收入62.18萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計62.18萬元,其中:基本支出62.18萬元,占100%;無項目支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入62.18萬元。

此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出62.18萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障和就業(yè)支出5.59萬元,占8.99%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。

(2)衛(wèi)生健康支出3.00萬元,占4.82%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

(3)資源勘探工業(yè)信息等支出50.79萬元,占81.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬元,主要原因是年中調(diào)劑事業(yè)運行經(jīng)費,主要用于事業(yè)運行支出。

(4)住房保障支出2.79萬元,占4.49%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于繳納職工住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出62.18萬元。其中:人員經(jīng)費支出58.43萬元。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出3.75萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等。

(四)政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收支。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,降低30%,主要原因是:公務(wù)接待費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元。

公務(wù)接待費0.28萬元,主要用于接待上級部門檢查、招商引資等工作。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次30人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費93.33元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

本單位屬事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓(xùn)費支出0.13萬元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位資產(chǎn)統(tǒng)一在上級單位管理,無國有資產(chǎn)情況。

(三)政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無項目支出,因此本年度不涉及此項工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

(十四)能源節(jié)約利用(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式: 023-79245312。




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