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  • 索引號 11500114009130151B/2024-00232
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行糧油質(zhì)量安全有關法律法規(guī)、方針政策和標準,協(xié)助糧食行政管理部門制定糧食質(zhì)量安全管理制度、制訂糧油質(zhì)量安全監(jiān)測計劃,并提供相應的技術支持。

2.承擔國、市、區(qū)級儲備糧油及其他政策性糧油的例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查與普查工作。承擔收購、儲存環(huán)節(jié)糧油質(zhì)量安全的監(jiān)督檢驗與超過正常儲存年限糧油的出庫檢驗工作。

3.開展收獲糧油的質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生監(jiān)測,提出糧油質(zhì)量安全監(jiān)管的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點監(jiān)管對象,以及糧食收購質(zhì)量控制、當?shù)丶Z油出庫項目與強制檢驗的政策建議。

4.指導糧油經(jīng)營者建立質(zhì)量安全內(nèi)部管理制度,督促指導糧油經(jīng)營者執(zhí)行國家糧油質(zhì)量安全標準與技術規(guī)范,履行糧油質(zhì)量安全責任;指導農(nóng)戶科學儲糧,減少產(chǎn)后糧食損失。

5.參與糧食質(zhì)量安全重大事故與糾紛的調(diào)查、鑒定和評價,接受委托、仲裁等檢驗工作。

6.收集、分析、報送糧油質(zhì)量安全信息。

7.開展糧油質(zhì)量安全檢驗技術研究,開展相關技術培訓與咨詢服務。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務。

(二)機構(gòu)設置

黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心是區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級公益一類全額撥款獨立核算事業(yè)單位,核定事業(yè)編制7名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計119.52萬元,支出總計119.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.17萬元,增長4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資及績效工資支出。

2.收入情況。2023年度收入合計119.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.17萬元,增長4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。其中:財政撥款收入119.52萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計119.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.17萬元,增長4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。其中:基本支出119.52萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計119.52萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加5.17萬元,增長4.52%。主要原因是工作人員工資正常調(diào)標支出及績效工資支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入119.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.17萬元,增長4.52%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。較年初預算數(shù)增加4.55萬元,增長3.96%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出119.52萬元,較上年決算數(shù)增加5.17萬元,增長4.52%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。較年初預算數(shù)增加4.55萬元,增長3.96%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本部門發(fā)改委二級科級單位,公共服務支出由主管部門統(tǒng)籌支出。

2)社會保障與就業(yè)支出18.47萬元,占15.45%,較年初預算數(shù)減少0.62萬元,下降3.25%,主要原因是2023年本部門未有退休職工,故未支出坐實中人職業(yè)年金清算部分。

3)衛(wèi)生健康支出7.10萬元,占5.94%,較年初預算數(shù)無增減。

4)住房保障支出5.79萬元,占4.84%,較年初預算數(shù)無增減。

5)糧油物資儲備支出88.16萬元,占73.76%,較年初預算數(shù)增加5.17萬元,增長6.23%,主要原因是職人員正常調(diào)資。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出119.52萬元。其中:人員經(jīng)費111.04萬元,較上年決算數(shù)增加1.52萬元,增長1.39%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資 、住房公積金。公用經(jīng)費8.48萬元,較上年決算數(shù)增加3.65萬元,增長75.57%,主要原因是在職人員正常調(diào)資,公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)減少0.20萬元,下降100.00%,主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委員會管理的二級事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用,2023年無三公經(jīng)費支出。上年支出數(shù)無增減。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元,下降100.00%,主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委員會管理的二級事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用。較上年支出數(shù)無增減。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.72萬元,較上年決算數(shù)增加0.55萬元,增長323.53%,主要原因是本年度增加在職職工繼續(xù)教育專業(yè)科目管理崗位培訓。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

我單位2023年度未發(fā)生項目支出,沒有預算績效管理工作開展情況。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??? ()工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??? ()商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

?? (十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

??? (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79230718