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  • 索引號 1150011400913032XA/2025-00002
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-01-07
  • 發(fā)布日期 2025-01-07
  • 文件標(biāo)題 黔江區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整方案
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)財政局
  • 有效性

黔江區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整方案

一、一般公共預(yù)算擬調(diào)整方案

(一)收入預(yù)算調(diào)整。一是擬將一般公共預(yù)算收入從379011萬元調(diào)整為412106萬元,增加33095萬元;二是擬將上級補助收入從286807萬元調(diào)整為402348萬元,增加115541萬元;三是擬將調(diào)入資金從10000萬元調(diào)整為18182萬元,增加8182萬元;四是擬將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從67770萬元調(diào)整為113200萬元,增加45430萬元。

(二)支出預(yù)算調(diào)整。一是擬將全區(qū)一般公共預(yù)算支出從849825萬元調(diào)整為1039657萬元,增加189832萬元;二是擬將地方政府債務(wù)還本支出從89898萬元調(diào)整為103314萬元,增加13416萬元;三是擬將上解支出從23000萬元調(diào)整為22000萬元,減少1000萬元。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要科目變動情況:

——一般公共服務(wù)支出從年初預(yù)算46139萬元調(diào)整為46525萬元,增加386萬元,主要為清算公務(wù)員基本支出增加。

——公共安全支出從年初預(yù)算23568萬元調(diào)整為27290萬元,增加3722萬元,主要為公安輔警專項經(jīng)費及政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付、紀檢監(jiān)察補助資金等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——教育支出從年初預(yù)算149805萬元調(diào)整為163515萬元,增加13710萬元,主要為教師隊伍建設(shè)、學(xué)生資助政策兌現(xiàn)、校園保安經(jīng)費、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、新華中學(xué)校女生公寓工程等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——科學(xué)技術(shù)支出從年初預(yù)算9927萬元調(diào)整為6937萬元,減少2990萬元,主要為高新區(qū)財政體制調(diào)整,調(diào)減激勵補助資金。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預(yù)算12605萬元調(diào)整為13687萬元,增加1082萬元,主要為旅游發(fā)展、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及中央公服體系建設(shè)、博物館紀念館免費開放補助等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——社會保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算78638萬元調(diào)整為96128萬元,增加17490萬元,主要為兌現(xiàn)事業(yè)人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金提標(biāo)政策、做實職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補貼及上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——衛(wèi)生健康支出從年初預(yù)算82746萬元調(diào)整為100396萬元,增加17650萬元,主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算20677萬元調(diào)整為19422萬元,減少1255萬元,主要為渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復(fù)項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施,資金調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算20113萬元調(diào)整為30286萬元,增加10173萬元,主要為廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施、城市排水防澇能力提升等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算130532萬元調(diào)整為143652萬元,增加13120萬元,主要為高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目、以工代賑示范工程中央基建投資、水利發(fā)展項目、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、增發(fā)國債(中型水庫)等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出?!煌ㄟ\輸支出從年初預(yù)算22770萬元調(diào)整為36563萬元,增加13793萬元,主要為農(nóng)村公路安防工程、車輛購置稅收入補助等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預(yù)算111269萬元調(diào)整為170627萬元,增加59358萬元,主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。

——住房保障支出從年初預(yù)算21334萬元調(diào)整為34442萬元,增加13108萬元,主要為城中村和老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出從年初預(yù)算15871萬元調(diào)整為24954萬元,增加9083萬元,主要為增發(fā)國債(地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程)、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息付費支出從年初預(yù)算38300萬元調(diào)整為39170萬元,增加870萬元,主要是新增發(fā)行的一般債券資金、再融資債券資金付息付費支出。

二、政府性基金預(yù)算擬調(diào)整方案

(一)收入預(yù)算調(diào)整。一是擬將本級收入從156000萬元調(diào)整為123906萬元,減少32094萬元;二是擬將上級補助收入從7014萬元調(diào)整為48237萬元,增加41223萬元;三是擬將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從68000萬元調(diào)整為342300萬元,增加274300萬元。

(二)支出預(yù)算調(diào)整。一是擬將全區(qū)政府性基金預(yù)算支出從 204480萬元調(diào)整為318658萬元,增加114178萬元;二是擬將上解支出從10000萬元調(diào)整為8369萬元,減少1631萬元;三是擬將調(diào)出資金從0萬元調(diào)整為8182萬元,增加8182萬元;四是地方政府專項債務(wù)還本支出從69177萬元調(diào)整為231877萬元,增加162700萬元。

政府性基金預(yù)算支出主要科目變動情況:

——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算0萬元調(diào)整為14500萬元,增加14500萬元,主要為超長期特別國債增加支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算150662萬元調(diào)整為136568萬元,減少14094萬元,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出減少。

——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算2479萬元調(diào)整為4519萬元,增加2040萬元,主要為大中型水庫移民后期扶持項目等上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——其他支出從年初預(yù)算18682萬元調(diào)整為129399萬元,增加110717萬元,主要為新增專項債券及彩票公益金等上級專項轉(zhuǎn)移支付安排支出。

——債務(wù)付息付費支出從年初預(yù)算32594萬元調(diào)整為32854萬元,增加260萬元,主要是新增發(fā)行的專項債務(wù)付息支出。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算擬調(diào)整方案

一是擬將國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入從12000萬元調(diào)整為13809萬元,增加1809萬元;二是擬將國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從5785萬元調(diào)整為7594萬元,增加1809萬元。


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????附件:1.黔江區(qū)2024年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

??????????2.黔江區(qū)2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

??????????3.黔江區(qū)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

??????????4.黔江區(qū)2024年新增債券資金安排明細表


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